2025年度赤峰市科技创新和成果转化中心决算公开报告

时间:2026-08-25 10:37  

2025年度赤峰市科技创新和成果转化中心决算公开报告

部门名称:赤峰市科技创新和成果转化中心

单位负责人:隋礼江

财务负责人:史艳新

编制人:闫铭悦

报送日期:2026年8月


目录

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

赤峰市科技创新和成果转化中心隶属于赤峰市科学技术局,主要职能、职责是:

(1)负责科技相关数据库、平台运行与维护工作。承担科技报告编制工作。负责为科技创新主体提供政策法规、科技查新、科技成果评价等信息资源和情报服务。

(2)承担全市科技创新主体申报各类科技计划项目的立项服务和技术评价的基础性工作,为科技计划项目监督、科研诚信建设、绩效评价等提供技术支撑服务。

(3)承担科学技术普及、培训等服务工作。

(4)负责开展技术市场交易平台建设、技术交流、技术引进、科技成果转移转化、技术转移人才培训、技术合同认定登记等工作。

(5)负责全市中小企业科技信息共享服务平台建设,推进市内外科技型企业、科研院所、高等院校产学研合作、资源对接、投融资等服务工作。

(6)完成市科学技术局交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本部单位内设机构包括综合办公室、科技信息部、科技评估部、科技合作部、技术市场部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门(单位)决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:赤峰市科技创新和成果转化中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市科技创新和成果转化中心

公益一类事业单位

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

推动“蒙科聚”创新驱动平台建设。“蒙科聚”平台累计注册用户1775户,发布需求177项,发布成果328项。年内新增“蒙科聚”工作站1家,综合服务站1家。2025年以来,举办专题成果发布会、路演等活动11场,共发布、推介科技成果39项,发布需求2项,促成签约科技合作协议13项,促进成果需求交流对接。职务科技成果赋权改革。赤峰学院签订合同22项,合同金额1011.96万元,技术交易额821.96万元。赤峰市农牧科学院签订合同16项,合同金额660.60万元,技术交易额660.60万元。赤峰市林业科学研究所签订合同3项,合同金额602.00万元,技术交易额332.00万元。3家单位年内签订合同41项,合同金额2274.56万元,技术交易额1814.56万元。

2025年,登记科技成果247项。全市认定登记技术合同434项,较2024年增长42.76%,全区排名第5位,技术合同成交额74366.68万元(其中技术交易额58279.01万元),较2024年增长78.58%,增速全区排名第2位,技术合同认定登记项数、合同成交额双双创历史新高,超额年度目标任务。

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度收入、支出决算总计均为606.45万元。与年初预算相比,收、支总计各增加48.23万元,增长8.64%,变动原因:本年度人员工资增加,科技项目经费增加;与上年决算相比,收、支总计各增加117.39万元,增长24.00%。其中:

(一)收入决算总计606.45万元。包括:

1.本年收入决算合计506.45万元。与上年决算相比,增加17.39万元,增长3.56%,变动原因:本年度人员工资增加,科技项目经费增加。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余100.00万元。与上年决算相比,增加100.00万元,增长 0%,变动原因:本年度内蒙古科技创新发展中心拨款科技项目经费,结转至下年度支出。

(二)支出决算总计606.45万元。包括:

1.本年支出决算合计478.75万元。与上年决算相比,增加89.70万元,增长23.05%,变动原因:本年度人员工资增加,科技项目经费增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余127.70万元。结转和结余事项:内蒙古自治区科技创新发展中心拨款蒙科聚积分奖励项目经费。与上年决算相比,增加27.70万元,增长27.70%,变动原因:内蒙古自治区拨款科技项目经费尚未支出完成,结转至下年度支出。

二、收入决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度本年收入决算合计506.45万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入466.45万元,占92.10%;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入40.00万元,占7.90%。

三、支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度本年支出决算合计478.75万元,其中:

基本支出326.78万元,占68.26%;

项目支出151.97万元,占31.74%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为466.45万元,与年初预算相比,收、支总计各减少91.77万元,下降16.44%,变动原因:年初预算中上年结转资金减少;与上年决算相比,收、支总计各增加77.39万元,增长19.89%,变动原因:本年度新进在职人员,人员工资增加、科技项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算466.45万元。与年初预算558.22万元相比,完成年初预算的83.56%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出(类)决算数为364.55万元,与年初预算相比减少84.50万元。其中:

1.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算22.51万元,支出决算17.88万元,完成年初预算的79.43%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度科技项目支出减少。

2.基础研究(款)机构运行(项)。年初预算165.25万元,支出决算221.71万元,完成年初预算的134.16%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新进在职人员,人员工资增加。

3.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算166.19万元,支出决算104.75万元,完成年初预算的63.06%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度部分项目资金尚未支出。

4.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算95.11万元,支出决算20.21万元,完成年初预算的21.24%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度部分项目资金尚未支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为65.11万元,与年初预算相比减少13.52万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算55.54万元,支出决算36.24万元,完成年初预算的65.25%。决算数与年初预算数的差异原因:离退休人员工资变化。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算22.04万元,支出决算25.90万元,完成年初预算的117.51%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新进在职人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.83万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度在职人员调动,年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.06万元,支出决算1.15万元,完成年初预算的108.49%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新进在职人员,其他社会保障和就业支出增加。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为13.63万元,与年初预算相比增加 2.83万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.80万元,支出决算13.63万元,完成年初预算的126.20%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新进在职人员,事业单位医疗支出增加。

(四)农林水支出(类)

农林水支出(类)决算数为1.57万元,与年初预算相比增加 0万元。其中:

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算1.57万元,支出决算1.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为21.58万元,与年初预算相比增加 3.42万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.16万元,支出决算21.58万元,完成年初预算的118.83%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新进在职人员,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算326.78万元,其中:

(一)人员经费315.51万元。主要包括:基本工资106.66万元、津贴补贴26.65万元、奖金19.13万元、绩效工资54.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.90万元、职业年金缴费1.83万元、职工基本医疗保险缴费13.63万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金21.58万元、其他工资福利支出6.53万元、离休费11.87万元、退休费24.07万元、其他对个人和家庭的补助支出2.02万元等。

(二)公用经费11.27万元。主要包括:办公费1.46万元、邮电费0.19万元、差旅费2.08万元、劳务费0.16万元、福利费3.20万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出0.29万元、信息网络及软件购置更新3.82万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算139.67万元,其中:

(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出102.60万元。主要包括:办公费3.80万元、印刷费11.40万元、水费0.01万元、电费1.51万元、物业管理费1.56万元、差旅费7.65万元、维修(护)费1.12万元、培训费14.50万元、专用材料费0.79万元、劳务费10.57万元、委托业务费4.86万元、其他交通费用5.19万元、其他商品和服务支出39.63万元等。

(三)资本性支出37.07万元。主要包括:房屋建筑物构建、办公设备购置25.80万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新11.27万元、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,与预算差异原因不存在此项内容。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:我单位无公务用车。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度公用经费支出决算11.27万元,与上年决算相比,减少7.67万元,下降40.48%,变动原因:本年度人员变动公用经费减少。其中,机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:我单位类型为公益一类单位,无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度政府采购支出总额5.36万元,其中:政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.16万元。政府采购授予中小企业合同金额5.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.36万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市科技创新和成果转化中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18个,资金139.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“科技创新服务工作经费”、“赤峰市科技创新和成果转化中心办公用房调整经费”、“科技创新服务经费”、“2020年第二批自治区科技成果转化专项资金”、“2023年第二批自治区科技成果转化专项资金”、“赤峰众惠科技特派员工作站后补助”、“蒙科聚赤峰分中心建设”、“2024年蒙科聚区外合作机构建设-沈阳亿水”、“2024年蒙科聚区外合作机构建设-智汇中科”、“2024年蒙科聚创新驱动平台赤峰分中心二期建设”、“蒙科聚赤峰分中心”、“2025年技术合同认定登记机构后补助”、“赤峰市科普能力提升项目”、“优秀企业科技特派员奖励支持(隋礼江)”、“赤峰科创中心企业科技特派员工作站”、“2022年第三批自治区科技创新引导奖励资金”、“企业科技特派员工作站”、“2024年积水转移服务机构后补助”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出139.67万元,政府性基金支出0万元。其中,对“蒙科聚赤峰分中心”、“科技创新服务工作经费”、“赤峰市科普能力提升项目”、“蒙科聚赤峰分中心建设”、“赤峰市科技创新和成果转化中心办公用房调整经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目实行科学有效的预算绩效评价,可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.蒙科聚赤峰分中心项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.82分。全年预算数为10万元,执行数为8.82万元,完成预算的88.20%。项目绩效目标完成情况:举办专题发布会4场,蒙科聚创新驱动平台提交科技成果328项。发现的主要问题及原因:蒙科聚赤峰分中心建设项目实施期间,存在前期对本地企业、院校创新服务需求摸排不够全面,分中心成果对接、工作站运营等工作推进节奏不均衡,项目资金月度支付进度波动较大;年初绩效指标设置偏笼统,仅侧重资金执行类指标,缺少成果转化签约数量、企业技术服务覆盖户数等可量化实效指标,日常过程监控多关注经费拨付,对分中心实际聚合创新资源、带动产业创新的成效跟踪偏少,究其原因是项目前期业务调研论证不够扎实,业务与财务岗位日常联动统筹不足,工作人员重项目落地、轻全过程绩效管理的意识不足,常态化跟踪督导机制落实不到位。下一步改进措施:接下来将做实项目前期需求调研,常态化走访本地工矿企业、高校科研院所,精准梳理创新对接、平台运营各项开支,科学细化年度预算安排,均衡把控全年资金支付节奏;进一步细化完善绩效指标体系,围绕分中心核心职能增设成果对接场次、技术合作签约、企业创新服务覆盖等量化产出效益指标,按月开展绩效运行监控,同步核查经费支出与创新服务实际成效;健全业务科室、财务协同监管机制,明确专人全程跟进分中心工作站建设、科技成果对接等各项工作进度,定期梳理项目推进堵点及时协调解决,切实管好、用好项目资金,充分发挥蒙科聚分中心聚合创新资源、助推本地产业科技创新的作用。

2.科技创新服务工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.71分。全年预算数为3.25万元,执行数为2.18万元,完成预算的67.08%。项目绩效目标完成情况:已完成本年度各项工作任务。发现的主要问题及原因:科技创新服务工作经费在使用过程中,存在全年支出节奏不够均衡、前期经费使用偏保守、年末集中支出的情况,同时日常服务台账、资料归集不够细致,绩效过程管理较为薄弱。主要是年初对全年科技服务、企业走访、业务对接等工作预判不足,工作计划安排不够细化,日常重业务开展、轻经费统筹和过程绩效管理,导致资金使用精细化程度不高。下一步改进措施:下一步将提前统筹全年科技创新服务各项工作任务,合理安排月度、季度开支,均衡把控经费支出进度;规范日常票据审核和资料归档工作,做实做细过程台账管理,同步跟踪经费使用成效,进一步强化绩效日常监管,做到业务开展和资金管理同步推进,切实提高科技创新服务经费使用质效。

3.赤峰市科普能力提升项目费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.70分。全年预算数为15万元,执行数为1.05万元,完成预算的7%。项目绩效目标完成情况:举办自治区科普讲解大赛暨赤峰市科普讲解大赛、举办全国科普活动周、全区及全市科普示范基地进行评估、认定。发现的主要问题及原因:科普能力提升项目实施过程中,前期对基层科普需求摸排不够深入,部分科普活动形式较为传统,贴合群众实际需求不足;资金使用统筹不够细致,个别月份支出进度不均衡,绩效指标大多偏重经费支出,对科普受众覆盖面、群众实际反响等实效关注偏少。究其原因,业务科室谋划项目时偏重完成既定任务,下沉一线调研频次不足,资金统筹调度不够及时,重开展活动、轻后期成效评估的思想较为突出。下一步改进措施:下一步开展科普相关工作时,多深入街道、乡镇摸清群众科普实际需求,丰富科普宣讲、实地研学等活动形式;合理规划全年活动排布,统筹把控经费支出节奏,加快资金均衡执行;细化绩效管控,重点统计参与人数、科普宣传成效,做好活动结束后的效果回访,把财政资金切实用到提升基层科普水平上,持续放大科普项目实际效益。

4.蒙科聚赤峰分中心建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为23.31万元,执行数为23.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办专题发布会4场,蒙科聚创新驱动平台提交科技成果328项。发现的主要问题及原因:蒙科聚赤峰分中心建设项目实施期间,存在前期对本地企业、院校创新服务需求摸排不够全面,分中心成果对接、工作站运营等工作推进节奏不均衡,项目资金月度支付进度波动较大;年初绩效指标设置偏笼统,仅侧重资金执行类指标,缺少成果转化签约数量、企业技术服务覆盖户数等可量化实效指标,日常过程监控多关注经费拨付,对分中心实际聚合创新资源、带动产业创新的成效跟踪偏少,究其原因是项目前期业务调研论证不够扎实,业务与财务岗位日常联动统筹不足,工作人员重项目落地、轻全过程绩效管理的意识不足,常态化跟踪督导机制落实不到位。下一步改进措施:接下来将做实项目前期需求调研,常态化走访本地工矿企业、高校科研院所,精准梳理创新对接、平台运营各项开支,科学细化年度预算安排,均衡把控全年资金支付节奏;进一步细化完善绩效指标体系,围绕分中心核心职能增设成果对接场次、技术合作签约、企业创新服务覆盖等量化产出效益指标,按月开展绩效运行监控,同步核查经费支出与创新服务实际成效;健全业务科室、财务协同监管机制,明确专人全程跟进分中心工作站建设、科技成果对接等各项工作进度,定期梳理项目推进堵点及时协调解决,切实管好、用好项目资金,充分发挥蒙科聚分中心聚合创新资源、助推本地产业科技创新的作用。

5.赤峰市科技创新和成果转化中心办公用房调整经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为12.48万元,执行数为12.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据赤峰市机关事务管理局要求于2024年度搬迁至赤峰市体育局办公楼,完成办公用房调整、修缮及配套保障等工作。发现的主要问题及原因:本次办公用房调整经费项目主要存在预算测算不够细致,项目推进节奏把控不到位,资金支付不均衡,绩效指标设置较为粗略、缺少细化量化标准,资产台账更新滞后等问题;深究根源,主要是前期业务科室和财务对接不够紧密,仅凭经验编制预算,实地摸排不够充分,项目前期统筹谋划欠缺,方案改动较多延误进度,工作人员绩效管理意识偏弱,日常偏重资金拨付忽略实效管控,资产管理制度落实不严,经费管理和资产管理衔接不畅造成。下一步改进措施:下一步,我局将做实做细项目前期摸排和预算测算工作,加强业务科室与财务岗位联动对接,精准核定各项费用,切实提高预算编制精准度;严格规范项目实施流程,固化工作方案、杜绝随意调整,全程跟进项目推进与资金支付进度,保障资金均衡高效执行;进一步细化量化绩效指标体系,紧扣办公用房调整工作实际完善考核标准,常态化开展绩效过程监管,确保资金使用见实效;严格落实固定资产管理要求,及时更新资产台账信息,常态化开展账实核对,同时压实各岗位工作职责,健全协同工作机制,全面提升办公用房调整项目规范化、精细化管理水平。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

赤峰市科普能力提升项目

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科技创新和成果转化中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0

15

1.05

10

7

0.7

其中:财政拨款

0

15

1.05

——

7

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目实施,全面提升全市各类群体科普能力,制作科普视频1个,举办活动不少于15场次,培养科普人才500人以上。

本项目预算资金为15.00万元,到位资金15.00万元,实际支出资金1.05万元,预算执行率7.00%。资金主要用于全面提升全市各类群体科普能力,有完整的审批手续,不存在超标准支出、挤占挪用等违法违规问题,财务处理合法合规。按照上级要求进行定期审核与汇报,确保资料信息真实、及时、完整,资金拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实完善,资金使用安全规范。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

开展科普活动

正向

大于等于

15

15

10

10

未到项目执行期

项目实施期

定性


202507-202607

未到期


5

5


质量指标

提升全市各类群体科普能力

定性


培养科普人才500人以上

500


10

10


科普宣传报道

正向

大于等于

15

15

5

5


时效指标

资金下达时间

定性


2025年7月底前

完成


5

5


资金下达率

正向

大于等于

95

100

%

5

5


成本指标

自治区财政支持金额

正向

大于等于

15

15

万元

5

5


地方财政配套资金到位率

正向

大于等于

75

100

%

5

5


效益指标

经济效益

引导地方财政投入资金支持科普工作

正向

大于等于

15

15

万元

10

10


社会效益

推动更多社会力量参与科普工作

定性


持续推动

持续推动


10

10


推动科学普及工作高质量发展

定性


稳步提升

稳步提升


5

5


可持续影响

不断强化科普建设能力

定性


稳步提升

稳步提升


5

5


满意度指标

服务对象满意度

项目单位满意度

正向

大于等于

90

95

%

10

10


总分

100

90.70


项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

“蒙科聚”赤峰分中心

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科技创新和成果转化中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10

10

8.82

10

88.2

8.82

其中:财政拨款

10

10

8.82

——

88.2

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕我市8大产业集群和18条重点产业链,以服务科技型企业、培育高新技术产业集群、推动高新区提质进位为目标,建设“蒙科聚”赤峰分中心。面向全市各类创新高地、创新型企业和创新平台,构建科技服务网络,推动“政、产、学、研、金、服、用”结合,建设技术经纪人才队伍,促进科技成果转化、科技企业孵化,推进产业链、创新链深度融合。

2025年,举办专题发布会4场。“蒙科聚”创新驱动平台提交科技成果328项,科技需求177项,人才入库1529人。发布会完成时限和完成率全部完成,网站发布完成时限和完成率全部完成。提升了蒙科聚赤峰分中心科技服务能力和带动区域创新能力,增强了全市技术经纪人队伍业务能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

蒙科聚赤峰分中心人才入库总量

正向

大于等于

850

1529

5

5


开展成果对接交流会议成果发布会

正向

大于等于

2

4

5

5


全年在蒙科聚一张网发布科技成果需求

正向

大于等于

80

177

5

5


质量指标

蒙科聚赤峰分中心人才入库数量完成率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


在蒙科聚一张网发布科技成果需求完成率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


成果对接交流会议成果发布会完成率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


时效指标

开展成果对接交流会议成果发布会及时率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


蒙科聚赤峰分中心人才入库审核及时率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


成本指标

投入专项资金

反向

小于等于

20

8.82

万元

5

5


成果对接聘请专家咨询费标准

定性


标准内

标准内


5

5


效益指标

社会效益

全市科技服务业发展水平

定性


有效促进

有效促进


15

15


可持续影响

带动全市高校院所企业和科技服务机构等开展成果转化工作

定性


长期影响

长期影响


15

15


满意度指标

服务对象满意度

一张网社会满意度

正向

大于等于

92

100

%

10

10


总分

100

98.82


项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

科技创新服务工作经费

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科技创新和成果转化中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

4.25

3.25

2.18

10

67.08

6.71

其中:财政拨款

4.25

3.25

2.18

——

67.08

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

我单位将根据相关政策及实际情况,目标在2025年开展科技项目验收会议、成果评价、科技查新等业务,培训相关人员业务能力2人次以上,举办科技成果评价会议6次以上,并开展实地考察调研及科技创新、科技评估服务,提高科技创新服务水平。

本项目预算资金为3.25万元,到位资金3.25万元,实际支出资金2.18万元,预算执行率67.08%。资金主要用于科技项目验收会议、成果评价、科技查新等业务,各类资金支出准确无误,有完整的审批手续,不存在超标准支出、挤占挪用等违法违规问题,财务处理合法合规。按照上级要求进行定期审核与汇报,确保资料信息真实、及时、完整,资金拨付由完整的审批程序和手续,各项制度执行落实完善,资金使用安全规范。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

组织项目验收或科技成果评价会议

正向

大于等于

6

6

10

10


参加成果评价科技查新业务培训

正向

大于等于

2

2

5

5


质量指标

参加成果评价科技查新业务培训结业通过率

正向

大于等于

90

100

%

10

10


组织开展科技项目验收或成果评价通过率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


时效指标

参加成果评价科技查新业务培训时间

定性


2025年1月1日-12月31日

2025


5

5


组织开展科技成果评价会议及时率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


成本指标

参加培训人员培训费成本控制

反向

小于等于

7000

6000

元/人次

5

5


印刷费成本控制

反向

小于等于

3000

3000

5

5


效益指标

社会效益

激发科技人员积极性促进科技成果转化

定性


有效促进

有效促进


15

15


可持续影响

规范科技成果评价程序增强为科技成果转化服务的能力

定性


长期影响

长期影响


15

15


满意度指标

服务对象满意度

科技创新主体满意度

正向

大于等于

92

95

%

10

10


总分

100

96.71


项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

赤峰市科技创新和成果转化中心办公用房调整经费

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科技创新和成果转化中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

12.5

12.48

12.48

10

100

10

其中:财政拨款

12.5

12.48

12.48

——

100

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据赤峰市机关事务管理局要求,于2024年度搬迁至赤峰市体育局大楼。根据《市财政局关于〈市科学技术局关于申请配备通用办公设备经费的请示〉的意见》赤财科函〔2024〕393号,赤峰市科技创新和成果转化中心追加办公用房调整经费13万元

本项目预算资金为12.48万元,到位资金12.48万元,实际支出资金12.48万元,预算执行率100%。资金主要用于办公用房调整,各类资金支出准确无误,有完整的审批手续,不存在超标准支出、挤占挪用等违法违规问题,财务处理合法合规。按照上级要求进行定期审核与汇报,确保资料信息真实、及时、完整,资金拨付由完整的审批程序和手续,各项制度执行落实完善,资金使用安全规范。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

会议室设施配备

正向

大于等于

1

1

7

7


通用办公室设施配备

正向

大于等于

7

7

8

8


质量指标

会议室设施合格率

正向

大于等于

90

100

%

7

7


办公室设施合格率

正向

大于等于

90

100

%

8

8


时效指标

项目资金下达率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


指标文下达时间

定性


2024年底前

2024年底前


5

5


成本指标

会议室设施配备经费

反向

小于等于

5

5

万元

5

5


办公室设施配备经费

反向

小于等于

8

8

万元

5

5


效益指标

社会效益

单位职能运转

定性


效益提升

效益提升


15

15


可持续影响

办公条件改善

定性


有效改善

有效改善


15

15


满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

正向

大于等于

90

95

%

10

10


总分

100

100.00


项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

“蒙科聚”赤峰分中心建设

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科技创新和成果转化中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

23.42

23.31

23.31

10

100

10

其中:财政拨款

23.42

23.31

23.31

——

100

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以服务科技型企业、培育高新技术产业集群、推动高新区提质进位为目标,建设“蒙科聚”(赤峰)创新驱动平台。面向全市各类创新高地、创新型企业和创新平台,构建科技服务网络,推动“政、产、学、研、金、服、用”结合,建设技术经纪人才队伍,促进科技成果转化、科技企业孵化,推进产业链、创新链深度融合。

2025年,举办专题发布会4场。“蒙科聚”创新驱动平台提交科技成果328项,科技需求177项,人才入库1529人。发布会完成时限和完成率全部完成,网站发布完成时限和完成率全部完成。提升了蒙科聚赤峰分中心科技服务能力和带动区域创新能力,增强了全市技术经纪人队伍业务能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

人才入库数量

正向

大于等于

400

1529

%

8

8


开展成果对接交流会议或成果发布会

正向

大于等于

3

4

7

7


质量指标

中心建设达标率

正向

大于等于

100

100

%

5

5


人才入库数量完成率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


成果对接交流会议或成果发布会完成率

正向

大于等于

90

100

%

5

5


时效指标

购置配套设施及时率

正向

大于等于

100

100

%

5

5


资金下达及时率

正向

大于等于

100

100

%

5

5


成本指标

项目总成本

反向

小于等于

30

23.31

万元

5

5


数码相机单价成本控制

反向

小于等于

1.50

0

万元

5

5


效益指标

社会效益

全市科技服务业发展水平

定性


提升

提升


10

10


全市科技人员业务能力

定性


增加

增加


10

10


可持续影响

带动全区高校院所企业和科技服务机构等开展成果转化工作

定性


增加

增加


10

10


满意度指标

服务对象满意度

一张网社会满意服

定性


满意

满意


10

10


总分

100

100.00


(三)部门项目绩效评价结果。

以赤峰市科技创新和成果转化中心办公用房调整经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

(四)部门(单位)预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

赤峰市科技创新和成果转化中心持续健全预算绩效全流程管理制度,对照市财政绩效管理相关要求,结合科技专项、创新扶持、项目管理等本职业务,梳理完善事前评估、目标填报、过程监控、年终自评、结果整改全链条管理细则,明确各业务科室绩效管理职责,实现所有预算项目绩效目标全覆盖公开。同时立足科技行业履职特点搭建核心绩效指标标准体系,区分部门整体支出、科技攻关项目、企业创新补助、科普服务等不同支出类型,整合财政通用共性指标与科技创新专属个性指标,围绕产出数量、项目时效、资金成本、创新效益、企业满意度等维度细化三级量化指标,参考历年项目执行数据、行业创新标准设定指标参考值,指标体系可动态更新调整,日常编制预算、开展绩效评价均统一套用标准指标,靠标准化体系提升绩效目标编制质量,倒逼各类科技财政资金提质增效。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫铭悦       联系电话:0476-2788833 

第五部分 部门(单位)决算表

见附件。

中心.zip