2025年度赤峰市科学技术局(本级)决算公开报告

时间:2026-08-25 10:29  


2025年度赤峰市科学技术局(本级)决算公开报告


部门名称:赤峰市科学技术局

单位负责人:袁凌峰

财务负责人:牛显振

编制人:郑振兴

报送日期:2026年8月


目录

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

(一)部门职能

赤峰市科学技术局是赤峰市人民政府主管科技行政管理的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关科技工作的方针政策,牵头拟订赤峰市科技发展规划和政策,起草有关规范性文件,并组织实施和执法检查。

2、拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

3、负责组织实施国家、自治区下达的科技计划,编制并组织实施市本级科技计划。

4、负责高新区、科技园区等科技创新平台、载体建设。

5、牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设。

6、统筹推进全市技术创新体系建设,深化科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,加强科研诚信建设,提升企业、大专院校、科研机构的创新能力。

7、组织拟订市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。

8、组织拟订全市基础研究、高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展赤峰市重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。

9、牵头拟订科技合作、外国专家管理、科技成果转移转化等领域的发展规划、政策和措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

10、负责科技评估管理工作,统筹科研诚信建设,组织相关科技成果应用评价及示范推广,组织开展外国专家项目和引智成果的评估与推广工作。

11、承担科技统计、科技安全、科技保密、科技奖励等相关工作。

12、组织指导国际、国内科技合作及科技人才交流工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹全市科技人才队伍建设和引进区外智力工作。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、监督评估和科研诚信科、规划和政策法规科、高新技术和基础研究科、农牧和社会科技科。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:赤峰市科学技术局本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市科学技术局本级

行政单位

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

2025年,市科技局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以铸牢中华民族共同体意识为主线,党建引领科技突围,聚焦产业创新、主体培育等重点任务,深化科技体制改革,推动科创与产业深度融合,区域创新能力稳步提升,赋能经济社会高质量发展成效显著。现将工作情况及安排报告如下:

一、党建统领强根基,以高质量党建引领科技高质量发展

1.筑牢政治根基:以政治建设为首位,深学党的二十大及二十届历次全会精神,专题宣讲二十届四中全会精神1次,召开党组会27次,统筹各项工作,压实责任,坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

2.锤炼过硬作风:6次部署中央八项规定精神学习教育,开展相关学习30次、交流研讨19次;警示教育4次,整改7类问题、为企业解难题7项,学用结合推动科技突围行动落地。

3.凝聚思想合力:压实意识形态工作责任制,4次专题部署相关工作,落实4项科技安全防控措施,开展民族政策宣讲2次、保密学习5次;全年刊发宣传信息800余篇,传递科技正能量。

4.从严管党治党:4次部署党风廉政建设,签订廉政承诺书34份,开展廉政谈话60余人次,梳理防控18个廉政风险点;严控经费支出,推进“三务公开”40余条,切实为基层减负。

二、创新驱动增动能,以科技创新引领区域创新能力跃升深入实施创新驱动发展战略,以科技赋能产业升级为主线,全方位夯实创新基础,激活内生动力,科创综合实力显著提升。

1.科技投入提质,创新基础夯实:2024年R&D经费填报22亿元(增38.4%)、核定11.7亿元(增48.1%),投入强度0.5%(增0.14个百分点);2025年财政科技支出2.87亿元,争取自治区专项资金1.39亿元、项目323个,7个重点领域项目获5500万元支持;红山区跻身自治区县域科创一类前十,2个旗县区入二类。

2.企业活力迸发,产创加速融合:新增高企23家、科技型中小企业320家、自治区科技标杆企业1家,总量达430家;实施43个技术攻关项目,带动研发投入1.5亿元,在生物育种、储能、脑机接口等领域实现突破。

3.平台服务升级,支撑体系完善:新建4家科技特派员工作站实现全覆盖,协助企业攻关73项、申报专利47项;新增5家自治区级科创平台,总量达278家,2个高能级平台落地,1家企业入选自治区产业链创新联合体。

4.成果转化提效,产学研深度融合:登记科技成果205项(增89%),转化落地率25%;获自治区科技奖4项,2个品种入选全国优良目录,1项技术达国际先进;登记技术合同407项、成交额6.81亿元(增266.72%),“蒙科聚”促成13项签约,推进3家单位成果赋权改革。

5.科技金融赋能,创新生态优化:推出42种科创信贷产品,发放贷款336.4亿元;新增1家院士工作站,与多家高校院所达成合作;青少年科创获国际金银奖各1项。

6.健全政策体系,强化制度保障:出台科技突围行动方案、科技人才专项计划等一系列政策,全方位部署科创重点工作。

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度收入、支出决算总计均为505.05万元。与年初预算相比,收、支总计各减少1920.56万元,下降79.18%,变动原因:本年科技项目资金减少;与上年决算相比,收、支总计各减少585.02万元,下降53.67%。其中:

(一)收入决算总计505.05万元。包括:

1.本年收入决算合计505.03万元。与上年决算相比,减少585.02万元,下降53.67%,变动原因:人员减少,科技项目资金减少。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:本年度无变化。

(二)支出决算总计505.05万元。包括:

1.本年支出决算合计505.03万元。与上年决算相比,减少585.02万元,下降3.67%,变动原因:本年度科技项目资金支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项:代扣代缴个人所得税。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:上年末结转资金本年支出。

二、收入决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度本年收入决算合计505.03万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入505.03万元,占100.00%;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度本年支出决算合计505.03万元,其中:

基本支出353.44万元,占69.98%;

项目支出151.59万元,占30.02%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为505.05万元,与年初预算相比,收、支总计各减少1920.56万元,下降79.18%,变动原因:部分科技项目资金尚未支出;与上年决算相比,收、支总计各减少585.02万元,下降53.67%,变动原因:科技项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算505.03万元。与年初预算2425.61万元相比,完成年初预算的20.82%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出(类)决算数为411万元,与年初预算相比减少1913.5万元。其中:

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算204.73万元,支出决算213.90万元,完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新进在职职工,人员工资增加。

2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算99.77万元,支出决算80.53万元,完成年初预算的80.71%。决算数与年初预算数的差异原因:部分项目资金尚未支出。

3.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算25万元,支出决算16.57万元,完成年初预算的66.28%。决算数与年初预算数的差异原因:科普活动项目经费尚未支出完成,结转至下年度支出。

4.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算1095万元,支出决算100万元,完成年初预算的9.13%。决算数与年初预算数的差异原因:科技创新平台项目资金尚未支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为59.51万元,与年初预算相比减少6.57万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算37.03万元,支出决算26.78万元,完成年初预算的72.31%。决算数与年初预算数的差异原因:离退休人员工资变化。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算24.21万元,支出决算22.57万元,完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数的差异原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算4.33万元,支出决算9.73万元,完成年初预算的224.71%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度在职人员调出追加职业年金。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.51万元,支出决算0.44万元,完成年初预算的86.27%。决算数与年初预算数的差异原因:其他社会保障和就业支出支出减少。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为12.41万元,与年初预算相比减少0.65万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算13.07万元,支出决算12.41万元,完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数的差异原因:行政单位医疗支出减少。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为20.48万元,与年初预算相比减少1.48万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算21.96万元,支出决算20.48万元,完成年初预算的93.26%。决算数与年初预算数的差异原因:住房公积金支出减少。

(六)农林水支出(类)

农林水支出(类)决算数为1.63万元,与年初预算相比减少0万元。其中:

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此项目年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算353.44万元,其中:

(一)人员经费280.83万元。主要包括:基本工资87.80万元、津贴补贴66.09万元、奖金24.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.57万元、职业年金缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费12.41万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金20.48万元、退休费25.10万元、生活补助3.55万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助支出1.63万元等。

(二)公用经费72.61万元。主要包括:办公费6.58万元、印刷费1.10万元、水费0.50万元、电费9.07万元、邮电费2.89万元、物业管理费4.75万元、差旅费25.58万元、维修(护)费0.28万元、公务接待费0.47万元、劳务费1万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费、其他交通费用16.14万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算151.59万元,其中:

(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出142.31万元。主要包括:办公费5.74、印刷费4.37万元、差旅费1.91万元、租赁费2.95万元、会议费0.58万元、培训费0.09万元、劳务费8.29万元、委托业务费16.63万元、其他商品和服务支出101.79万元等。

(三)资本性支出9.28万元。主要包括:房屋建筑物构建、办公设备购置9.28万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市科学技术局(本级)2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.60万元,支出决算0.47万元,完成预算的77.67%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算0.60万元,支出决算0.47万元,完成预算的77.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.60万元,支出决算0.47万元,与预算差异原因公务接待支出减少。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市科学技术局(本级)2025年度财政拨款“三公”经费支出0.47万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.47万元,占100.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:我单位无公务用车不存在此项支出。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项支出。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项支出。

3.公务接待费支出0.47万元。其中:国内公务接待支出0.47万元,接待6批次,40人次,开支内容:本年度公务接待6次,接待人数40人;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项支出。与上年决算相比,增加0.30万元,增长178.21%,变动原因:本年度公务接待次数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度公用经费支出决算72.61万元,与上年决算相比,增加14.00万元,增长23.89%,变动原因:本年度新增挂职人员住房保障经费,办公场所水电费。其中,机关运行经费支出决算72.61万元。比上年决算相比,增加14.00万元,增长23.89%,变动原因:本年度新增挂职人员住房保障经费,办公场所水电费。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市科学技术局(本级)2025年度政府采购支出总额25.35万元,其中:政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.80万元。政府采购授予中小企业合同金额5.64万元,占政府采购支出总额的22.25%,其中:授予小微企业合同金额5.64万元,占政府采购支出总额的22.25%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市科学技术局(本级)截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市科学技术局(本级)根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金151.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“赤峰市科学技术局办公用房调整经费”、“挂职干部保障经费”、“赤峰市科普能力提升项目费用”、“科技创新专项项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出151.59万元,政府性基金支出0万元。其中,对“赤峰市科学技术局办公用房调整经费”、“挂职干部保障经费”、“赤峰市科普能力提升项目费用”、“科技创新专项项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目均实行科学有效的预算绩效评价,可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

赤峰市科学技术局(本级)2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

1.赤峰市科学技术局办公用房调整经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为32.07万元,执行数为32.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据赤峰市机关事务管理局要求于2024年度搬迁至赤峰市体育局办公楼,完成办公用房调整、修缮及配套保障等工作。发现的主要问题及原因:本次办公用房调整经费项目主要存在预算测算不够细致,项目推进节奏把控不到位,资金支付不均衡,绩效指标设置较为粗略、缺少细化量化标准,资产台账更新滞后等问题;深究根源,主要是前期业务科室和财务对接不够紧密,仅凭经验编制预算,实地摸排不够充分,项目前期统筹谋划欠缺,方案改动较多延误进度,工作人员绩效管理意识偏弱,日常偏重资金拨付忽略实效管控,资产管理制度落实不严,经费管理和资产管理衔接不畅造成。下一步改进措施:下一步,我局将做实做细项目前期摸排和预算测算工作,加强业务科室与财务岗位联动对接,精准核定各项费用,切实提高预算编制精准度;严格规范项目实施流程,固化工作方案、杜绝随意调整,全程跟进项目推进与资金支付进度,保障资金均衡高效执行;进一步细化量化绩效指标体系,紧扣办公用房调整工作实际完善考核标准,常态化开展绩效过程监管,确保资金使用见实效;严格落实固定资产管理要求,及时更新资产台账信息,常态化开展账实核对,同时压实各岗位工作职责,健全协同工作机制,全面提升办公用房调整项目规范化、精细化管理水平。

2.挂职干部保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2.95万元,执行数为2.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成本年度挂职干部在赤峰挂职期间住房保障。发现的主要问题及原因:本项目资金专项用于挂职干部租房保障,项目实施中存在预算预估不够精准的问题,未能完全结合年度挂职人员到岗时长、租房实际费用动态变化精细测算,个别时段资金使用进度不均衡。同时日常绩效管理较为粗放,只保障基本租房支出,缺少对资金使用合理性、匹配度的动态跟踪,根源在于前期调研研判不够细致,动态统筹管理意识不足,未根据挂职人员在岗实际情况及时优化资金使用安排。下一步改进措施:下一步,我单位将精准摸排挂职干部在岗时间、租房实际支出需求,科学细化年度预算编制,提高资金测算准确度;全程跟踪租房费用支出进度,根据人员在岗动态合理统筹资金使用,保障支出进度均衡规范;同时强化日常绩效监管,紧盯租房保障资金使用实效,严格规范经费报销流程,切实提升财政资金使用精细化水平,全力做好挂职干部住房保障工作。

3.赤峰市科普能力提升项目费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.07分。全年预算数为25万元,执行数为16.57万元,完成预算的66.28%。项目绩效目标完成情况:举办自治区科普讲解大赛暨赤峰市科普讲解大赛2次、举办全国科普活动周、全区及全市科普示范基地进行评估、认定。发现的主要问题及原因:科普能力提升项目实施过程中,前期对基层科普需求摸排不够深入,部分科普活动形式较为传统,贴合群众实际需求不足;资金使用统筹不够细致,个别月份支出进度不均衡,绩效指标大多偏重经费支出,对科普受众覆盖面、群众实际反响等实效关注偏少。究其原因,业务科室谋划项目时偏重完成既定任务,下沉一线调研频次不足,资金统筹调度不够及时,重开展活动、轻后期成效评估的思想较为突出。下一步改进措施:下一步开展科普相关工作时,多深入街道、乡镇摸清群众科普实际需求,丰富科普宣讲、实地研学等活动形式;合理规划全年活动排布,统筹把控经费支出节奏,加快资金均衡执行;细化绩效管控,重点统计参与人数、科普宣传成效,做好活动结束后的效果回访,把财政资金切实用到提升基层科普水平上,持续放大科普项目实际效益。

4.科技创新专项项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为200万元,执行数为100万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:举办自治区科普讲解大赛暨赤峰市科普讲解大赛2次、举办全国科普活动周、全区及全市科普示范基地进行评估、认定。发现的主要问题及原因:在科技创新专项项目实施过程中,部分项目前期调研不够扎实,项目立项贴合产业实际需求还有差距,个别项目实施进度偏慢,经费拨付使用不均衡;日常更多紧盯资金拨付进度,对技术落地、成果转化等实际效益跟踪偏少。主要是项目前期走访企业调研不够充分,过程跟踪督导频次不足,绩效管控偏重支出指标,缺少对创新后续成效的常态化监管。下一步改进措施:今后立项科创项目提前下沉企业摸排发展需求,从严做好项目前期论证,督促承担单位按照实施方案稳步推进项目建设,合理把控专项资金拨付节奏;压实业务科室日常监管责任,不仅管好经费使用,还持续跟进技术研发、成果应用情况,细化效益类绩效指标,切实发挥专项资金赋能产业创新的实际作用。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

赤峰市科学技术局办公用房调整经费

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科学技术局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

32.77

32.07

32.07

10

100

10

其中:财政拨款

32.77

32.07

32.07

——

100

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据赤峰市机关事务管理局要求于2024年度搬迁至赤峰市体育局办公楼,根据赤财科函【2024】393号市财政局关于《市科学技术局关于申请配备通用办公设备经费的请示》的意见追加赤峰市科学技术局办公用房调整经费41万元。

根据赤峰市机关事务管理局要求于2024年度搬迁至赤峰市体育局办公楼,完成办公用房调整、修缮及配套保障等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

聘请物业公司

定性


1家

1


7

7


办公场所设施配备

正向

大于等于

20

20

8

8


质量指标

公共区域清洁合格率

正向

大于等于

90

90

%

7

7


办公场所设施配备合格率

正向

大于等于

80

80

%

8

8


时效指标

项目资金下达率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


指标下达时间

定性


2024年底前

2024年底前


5

5


成本指标

聘请物业公司成本

反向

小于等于

2

0

万元

5

5


办公场所设施配备

反向

小于等于

39

0

万元

5

5


效益指标

经济效益

带动社会研发投入

定性


有效提升

有效提升


10

10


社会效益

科技为社会服务能力

定性


有效提升

有效提升


10

10


可持续影响

科技成果转化能力

定性


有效提升

有效提升


10

10


满意度指标

服务对象满意度

单位员工满意度

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

100.00


项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

挂职干部保障经费

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科学技术局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0

2.95

2.95

10

100

10

其中:财政拨款

0

2.95

2.95

——

100

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

挂职干部在赤峰挂职期间保障经费

保障挂职干部在赤峰挂职期间住房。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

保障住房

反向

小于等于

1

1

10

10


保障住房面积

反向

小于等于

100

100

平米

5

5


质量指标

保障住房设施完好率

正向

大于等于

90

90

%

10

10


保障住房安全达标率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


时效指标

保障经费下达率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


保障经费支付及时率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


成本指标

保障住房租金

反向

小于等于

2.50

2.5

万元

5

5


保障住房设施维修费用

反向

小于等于

0.50

0.45

万元

5

5


效益指标

社会效益

带动相关产业发展

定性


有效提升

有效提升


15

15


可持续影响

挂职干部生活稳定性

定性


有效提升

有效提升


15

15


满意度指标

服务对象满意度

挂职干部满意度

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

100.00


项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

赤峰市科普能力提升项目费用

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科学技术局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

25

25

16.57

10

66.28

6.63

其中:财政拨款

25

25

16.57

——

66.28

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:举办自治区科普讲解大赛预赛暨赤峰市科普讲解大赛2次;目标2:举办全国科普活动周;目标3:全区及全市科普示范基地进行评估、认定。目标4.科普宣传。

目标1:举办自治区科普讲解大赛预赛暨赤峰市科普讲解大赛2次;目标2:举办全国科普活动周;目标3:全区及全市科普示范基地进行评估、认定。目标4.科普宣传。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

开展自治区级科普示范基实地检查举办自治区级科普示范基地评审会

正向

大于等于

1

1

2

2


开展市级科普示范基实地检查举办市级科普示范基地认定评审会

正向

大于等于

1

1

2

2


科普宣传项目

正向

大于等于

2000

2000

册(个)

5

5


自治区科普讲解大赛预赛暨赤峰市科普讲解大赛

正向

大于等于

1

1

2

2


自治区科普讲解大赛预赛暨赤峰市科普讲解大赛人数

正向

大于等于

120

100

人/次

2

1.67


全国科技活动周

正向

大于等于

13

5

2

0.77


质量指标

自治区科普讲解大赛预赛暨赤峰市科普讲解大赛项目合格率

正向

大于等于

90

90

%

4

4


全国科技活动周开展合格率

正向

大于等于

90

90

%

4

4


完成自治区级市级科普示范基地评审工作合格率

正向

大于等于

90

90

%

4

4


科普宣传合格率

正向

大于等于

90

90

%

3

3


时效指标

自治区科普讲解大赛预赛暨赤峰市科普讲解大赛完成时间

定性


2025年1月-2025年7月

2025年1月-2025年7月


3

3


全国科技活动周项目完成时间

定性


2025年1月-2025年6月

2025年1月-2025年6月


3

3


举办自治区级市级科普示范基地认定评审会评审会及时率

正向

大于等于

80

80

%

2

2


科普宣传及时率

正向

大于等于

80

80

%

2

2


成本指标

全国科技活动周成本

反向

小于等于

18.5

3

万元

2

2


会议平均成本

反向

小于等于

3

3

万元

2

2


科普宣传项目成本

反向

小于等于

15

13.5

万元

2

2


项目总成本

反向

小于等于

35

25

万元

2

2


自治区科普讲解大赛预赛暨赤峰市科普讲解大赛成本

反向

小于等于

13.5

13.5

万元

2

2


效益指标

社会效益

提升科技社会科技普及率增强全社会科技活力

定性


有效提升

有效提升


15

15


可持续影响

提升广大群众运用科技知识解决问题的能力

定性


长期

长期


15

15


满意度指标

服务对象满意度

参赛人员参与活动人员满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

5


科普示范基地建设单位满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

5


总分

100

95.07


项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

科技创新专项项目

主管部门

赤峰市科学技术局(部门)

实施单位

赤峰市科学技术局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

500

200

100

10

50

5

其中:财政拨款

500

200

100

——

50

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2025年支持建设区域协同创新平台项目,加快科技资源、人才资源汇集,畅通科技成果转移转化通道,区域协同创新能力有效提升。

立项实施市级揭榜挂帅项目3项,支持建设2个区域协同创新平台,开展科技合作、成果转化、人才培养等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

支持区域协同创新平台数

正向

大于等于

2

2

7.5

7.5


实施揭榜挂帅项目

正向

大于等于

2

3

7.5

7.5


质量指标

平台建设合格率

正向

大于等于

80

90

%

7.5

7.5


平台建设完成率

正向

大于等于

80

90

%

7.5

7.5


时效指标

资金拨付及时率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


平台建设完成时间

定性


2025年1月-2025年12月

2025年1月-2025年12月


5

5


成本指标

平台运营成本

反向

小于等于

1400

100

万元

5

5


单个揭榜挂帅项目支持资金

反向

小于等于

300

100

万元

5

5


效益指标

社会效益

科技为社会服务能力

定性


有效提升

有效提升


15

15


可持续影响

区域协同创新能力

定性


有效提升

有效提升


5

0


科技成果转化能力

定性


有效提升

有效提升


10

10


满意度指标

服务对象满意度

支持对象满意度

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

90.00


(三)部门项目绩效评价结果。

以赤峰市科普能力提升项目费用项目为例,该项目绩效评价综合得分为95.07分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

(四)部门(单位)预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

赤峰市科技局持续健全预算绩效全流程管理制度,对照市财政绩效管理相关要求,结合科技专项、创新扶持、项目管理等本职业务,梳理完善事前评估、目标填报、过程监控、年终自评、结果整改全链条管理细则,明确各业务科室绩效管理职责,实现所有预算项目绩效目标全覆盖公开。同时立足科技行业履职特点搭建核心绩效指标标准体系,区分部门整体支出、科技攻关项目、企业创新补助、科普服务等不同支出类型,整合财政通用共性指标与科技创新专属个性指标,围绕产出数量、项目时效、资金成本、创新效益、企业满意度等维度细化三级量化指标,参考历年项目执行数据、行业创新标准设定指标参考值,指标体系可动态更新调整,日常编制预算、开展绩效评价均统一套用标准指标,靠标准化体系提升绩效目标编制质量,倒逼各类科技财政资金提质增效。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑振兴       联系电话:0476-2788833

第五部分 部门(单位)决算表 

见附件。

本级.zip