2026年度赤峰市科技创新和成果转化中心预算公开

时间:2026-08-25 10:10  

2026年度赤峰市科技创新和成果转化中心预算公开

批复时间:2026年2月2日

公开时间:2026年2月9日


目录

第一部分赤峰市科技创新和成果转化中心概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026年主要工作任务及目标

第二部分2026年赤峰市科技创新和成果转化中心预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释


第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2026年赤峰市科技创新和成果转化中心预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分单位概况

一、主要职能、职责

(一)赤峰市科技创新和成果转化中心职能

赤峰市科技创新和成果转化中心是赤峰市科学技术局主管的事业单位。

(二)赤峰市科技创新和成果转化中心主要职责

1、负责科技相关数据库、平台运行与维护工作。承担科技报告编制工作。负责为科技创新主体提供政策法规、科技查新、科技成果评价等信息资源和情报服务。

2、承担全市科技创新主体申报各类科技计划项目的立项服务和技术评价的基础性工作,为科技计划项目监督、科研诚信建设、绩效评价等提供技术支撑服务。

3、承担科学技术普及、培训等服务工作。

4、负责开展技术市场交易平台建设、技术交流、技术引进、科技成果转移转化、技术转移人才培训、技术合同认定登记等工作。

5、负责全市中小企业科技信息共享服务平台建设,推进市内外科技型企业、科研院所、高等院校产学研合作、资源对接、投融资等服务工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市科技创新和成果转化中心部门预算包括:事业单位预算。


(一)赤峰市科技创新和成果转化中心部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

2026年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数19人,其中:事业编制19人。截止2025年12月底实在职19人,其中:事业编制19人。退休26人。

赤峰市科技创新和成果转化中心是赤峰市科学技术局下属事业单位,无下属单位。

(二)赤峰市科技创新和成果转化中心单位设置情况纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市科技创新和成果转化中心

事业单位

三、2026年主要工作任务及目标

完善职务科技成果赋权改革,培育科技成果中试平台,提升科技服务机构能力和水平,优化技术合同登记与技术交易后补助,

构建科技成果评价-登记-转化的全链条服务,促进科技成果转移转化。

(一)深化机制改革,完善制度保障体系。

持续推进赤峰学院、市农科院、市林科所3家单位科技成果


赋权改革进度,出台实施细则、推动尽职免责落地、总结优秀案例,进一步优化科技创新生态。

(二)强化成果供给,拓宽资源对接渠道。

一方面推动我市高校、科研院所和创新主体进行科技成果登记,登记成果260项以上;另一方面深化合作,对接区内外有关

高校、科研院所,引入优质科技成果,搭建企业和高校院所对接渠道,联合中南大学、上海交通大学等高校院所举办路演、发布会、对接活动10场以上,持续引入优质外部成果,畅通供需对接渠道。

(三)优化平台建设,提升载体服务效能。

一是建好用好蒙科聚综合服务站,邀请技术经纪人桥梁作用,促成成果精准对接。二是加大平台积分激励政策宣传力度,推动

“蒙科聚”平台资源聚合,成果需求上传“一张网”100条以上。三是梳理潜力机构与创新主体,重点培育技术转移服务机构和科技服务机构,完善平台服务生态。四是加强企业科技特派员工作站建设,年内组织特派员深入不少于150家企业开展技术指导、政策咨询等科技服务,重点协助企业申报科技计划项目、规范科研活动、创建科创平台等,赋能产业创新发展。五是组织农牧业科技特派员开展科技服务。强化科技特派员能力培训与政策赋能,推动科技资源下沉基层,以科技服务支撑乡村振兴与产业高质量发展。六是组织开展科普工作。组织科普进企业、进园区、进乡村、进校园、进社区,普及实用技术与科学知识,全年开展科普活动不少于12次,提升公众科学素质,以科普赋能产业升级、


科技创新与全民科学素养提升。

(四)聚焦转化实效,提升市场运作水平。

一是深化政策落地服务,通过专题培训、入企“一对一”辅导等方式,挖掘优质技术合同资源,实现符合条件的合同应登尽

登,力争全年完成技术合同成交额突破8亿元。二是壮大专业服务队伍,举办技术经纪人培训班,新增技术经纪人100人。三是开展技术合同登记培训班5期,提升登记服务专业化水平,全面释放科技成果转化价值。

第二部分2026年赤峰市科技创新和成果转化中心预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年度收入、支出预算总计505.10万元,与上年相比收、支预算总计各减少53.12万元,减少9.52%。其中:

(一)收入预算总计505.10万元。包括:

1.本年收入合计314.30万元。

(1)一般公共预算拨款收入314.30万元,与上年相比增加21.51万元,增加7.35%。主要原因是2026年人员增多,工资福利支出增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加


0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余190.81万元。与上年相比减少74.62万元,减少28.11%。主要原因是2025年部分项目结题,完成全部支出。

(二)支出预算总计505.10万元。包括:

1.本年支出合计505.10万元。

(1)科学技术支出(类)支出416.17万元,其中:

2060199科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2026年财政拨款预算数为11.02万元。主要用于技术市场管理业务费和科技创新服务工作经费。与上年相比减少11.49万元,减少50.04%。主要原因是2026年预算中有2025年科技创新服务工作经费结转资金且用于技术


市场管理业务费减少。

2060201科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):2026年财政拨款预算数为210.41万元。主要用于在职人员工资、在职人员公务费、公用取暖费、福利费等。与上年相比增加45.16万元,增加27.33%。主要原因是2026年新增职工,工资支出增加。

2060404科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2026年财政拨款预算数为119.87万元。主要用于技术转移服务机构后补助和科技特派员工作站后补助。与上年相比减少46.32万元,减少27.87%。主要原因是2025年部分项目结题,完成全部支出,结转至2026年支出的项目资金减少。

2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):2026年财政拨款预算数为74.90万元。主要用于京蒙合作农业科技成果转化示范项目和企业科技特派员工作站。与上年相比减少20.21万元,减少21.25%。主要原因是2024年下达企业科技特派员工作站项目经费尚未完全支出。

(2)社会保障和就业(类)支出52.66万元,比上年预算数减少24.17万元。主要用于养老保险、工伤保险、退休工资、退休公用经费。其中:

2080502社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2026年财政拨款预算数为23.58万元,用于退休工资、退休公用经费。与上年相比减少31.96万元,减


少57.54%。主要原因是,离休人员去世,离休人员工资、离休人员公用经费减少。

2080505社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年财政拨款预算数为27.74万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加5.70万元,增加25.86%。主要原因2026年增加2人,养老保险支出增加。

2089999社会保障就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年财政拨款预算数为1.33万元,用于工伤保险和失业保险。与上年相比增加0.27万元,增加25.47%,主要原因是人员增加、缴费基数变化。

(3)卫生健康支出类2026年财政拨款预算数为13.53万元,比上年预算数增加2.73万元。主要用于医疗保险。其中:

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年财政拨款预算数为13.53万元,用于医疗保险。与上年相比增加2.73万元,增加25.28%。主要原因在职人数增加导致医疗保险增加。

(4)农林水支出类2026年财政拨款预算数为0万元,比上年预算数减少1.57万元。主要用于乡村振兴干部生活补助。其中:

2130599农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2026年财政拨款预算数为0万元,用于乡村振兴干部生活补助。与上年相比减少1.57万


元,减少100%,主要原因是2026年资金未下达。

(5)住房保障支出类2026年财政拨款预算数为22.75万元,比上年预算数增加4.59万元。主要用于住房公积金。其中:

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年财政拨款预算数为22.75万元,用于住房公积金。与上年相比增加4.59万元,增加25.28%,主要原因是在职员工人数增加。

2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年收入预算总计

505.10万元,包括本年收入314.30万元,上年结转结余190.81万元。其中:

本年一般公共预算收入314.30万元,占62.23%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入190.81万元,占37.77%;


上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年支出预算合计505.10万元,其中:


基本支出305.05万元,占60.48%;项目支出200.05万元,占39.52%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年度财政拨款收、支总预算505.10万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加

l0


53.12万元,减少9.52%。主要原因是科技项目结转结余资金减少。

(1)科学技术支出(类)支出416.17万元,其中:

2060199科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2026年财政拨款预算数为11.02万元。主要用于技术市场管理业务费和科技创新服务工作经费。与上年相比减少11.49万元,减少50.04%。主要原因是2026年预算中有2025年科技创新服务工作经费结转资金且用于技术市场管理业务费减少。

2060201科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):2026年财政拨款预算数为210.41万元。主要用于在职人员工资、在职人员公务费、公用取暖费、福利费等。与上年相比增加45.16万元,增加27.33%。主要原因是2026年新增职工,工资支出增加。

2060404科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2026年财政拨款预算数为119.87万元。主要用于技术转移服务机构后补助和科技特派员工作站后补助。与上年相比减少46.32万元,减少27.87%。主要原因是2025年部分项目结题,完成全部支出,结转至2026年支出的项目资金减少。

2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):2026年财政拨款预算数为74.90万元。主要用于京蒙合作农业科技成果转化示范项目和企业科技特派


员工作站。与上年相比减少20.21万元,减少21.25%。主要原因是2024年下达企业科技特派员工作站项目经费尚未完全支出。

(2)社会保障和就业(类)支出52.66万元,比上年预算数减少24.17万元。主要用于养老保险、工伤保险、退休工资、退休公用经费。其中:

2080502社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2026年财政拨款预算数为23.58万元,用于退休工资、退休公用经费。与上年相比减少31.96万元,减少57.54%。主要原因是,离休人员去世,离休人员工资、离休人员公用经费减少。

2080505社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年财政拨款预算数为27.74万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加5.70万元,增加25.86%。主要原因2026年增加2人,养老保险支出增加。

2089999社会保障就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年财政拨款预算数为1.33万元,用于工伤保险和失业保险。与上年相比增加0.27万元,增加25.47%,主要原因是人员增加、缴费基数变化。

(3)卫生健康支出类2026年财政拨款预算数为13.53万元,比上年预算数增加2.73万元。主要用于医疗保险。其中:

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年财政拨款预算数为13.53万元,用于医


疗保险。与上年相比增加2.73万元,增加25.28%。主要原因在职人数增加导致医疗保险增加。

(4)农林水支出类2026年财政拨款预算数为0万元,比上年预算数减少1.57万元。主要用于乡村振兴干部生活补助。其中:

2130599农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2026年财政拨款预算数为0万元,用于乡村振兴干部生活补助。与上年相比减少1.57万元,减少100%,主要原因是2026年资金尚未下达。

(5)住房保障支出类2026年财政拨款预算数为22.75万元,比上年预算数增加4.59万元。主要用于住房公积金。其中:

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年财政拨款预算数为22.75万元,用于住房公积金。与上年相比增加4.59万元,增加25.28%,主要原因是在职员工人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算505.10万元,与上年相比减少53.12万元,减少9.52%。具体情况如下:

(1)科学技术支出(类)支出416.17万元,其中:

2060199科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2026年财政拨款预算数为11.02万元。主要用于技术市场管理业务费和科技创新服务工作经费。


与上年相比减少11.49万元,减少50.04%。主要原因是2026年预算中有2025年科技创新服务工作经费结转资金且用于技术市场管理业务费减少。

2060201科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):2026年财政拨款预算数为210.41万元。主要用于在职人员工资、在职人员公务费、公用取暖费、福利费等。与上年相比增加45.16万元,增加27.33%。主要原因是2026年新增职工,工资支出增加。

2060404科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2026年财政拨款预算数为119.87万元。主要用于技术转移服务机构后补助和科技特派员工作站后补助。与上年相比减少46.32万元,减少27.87%。主要原因是2025年部分项目结题,完成全部支出,结转至2026年支出的项目资金减少。

2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):2026年财政拨款预算数为74.90万元。主要用于京蒙合作农业科技成果转化示范项目和企业科技特派员工作站。与上年相比减少20.21万元,减少21.25%。主要原因是2024年下达企业科技特派员工作站项目经费尚未完全支出。

(2)社会保障和就业(类)支出52.66万元,比上年预算数减少24.17万元。主要用于养老保险、工伤保险、退休工资、退休公用经费。其中:

2080502社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)


事业单位离退休(项):2026年财政拨款预算数为23.58万元,用于退休工资、退休公用经费。与上年相比减少31.96万元,减少57.54%。主要原因是,离休人员去世,离休人员工资、离休人员公用经费减少。

2080505社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年财政拨款预算数为27.74万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加5.70万元,增加25.86%。主要原因2026年增加2人,养老保险支出增加。

2089999社会保障就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年财政拨款预算数为1.33万元,用于工伤保险和失业保险。与上年相比增加0.27万元,增加25.47%,主要原因是人员增加、缴费基数变化。

(3)卫生健康支出类2026年财政拨款预算数为13.53万元,比上年预算数增加2.73万元。主要用于医疗保险。其中:

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年财政拨款预算数为13.53万元,用于医疗保险。与上年相比增加2.73万元,增加25.28%。主要原因在职人数增加导致医疗保险增加。

(4)农林水支出类2026年财政拨款预算数为0万元,比上年预算数减少1.57万元。主要用于乡村振兴干部生活补助。其中:

2130599农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其


他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2026年财政拨款预算数为0万元,用于乡村振兴干部生活补助。与上年相比减少1.57万元,减少100%,主要原因是2026年资金尚未下达。

(5)住房保障支出类2026年财政拨款预算数为22.75万元,比上年预算数增加4.59万元。主要用于住房公积金。其中:

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年财政拨款预算数为22.75万元,用于住房公积金。与上年相比增加4.59万元,增加25.28%,主要原因是在职员工人数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算282.70万元,其中:

(一)人员经费260.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费22.01万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)


费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年预算安排项目15个,


项目预算总金额200.06万元。其中,财政本年拨款金额9.25万元,财政拨款结转结余190.81万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年机构运行经费预算支出14.49万元,与上年相比减少1.97万元,减少11.97%。主要原因是2026年我单位更换办公地点,电费、水费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2026年政府采购支出预算总额2.3万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.30万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年,填报绩效目标的预算项目31个,公开绩效目标31个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算505.10万元,占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款:部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)


支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘凯联系电话:18904761424

第五部分赤峰市科技创新和成果转化中心预算表

详见附表:部门预算12张表

2026预算报表-中心.zip